索 引 号: 032847231/201610-01044 | 名 称: 池州市贵池区政府办公室2015年部门决算情况 |
生成日期: 2016-10-28 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 政府办年度财政决算 | 主题分类: 财政、金融、审计 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 池州市贵池区政府办公室2015年部门决算情况 | 内容概述: |
池州市贵池区政府办公室2015年部门决算情况
一、部门主要职能
负责政府会议的准备工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项;协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文;对各镇人民政府,街道办事处,区政府各部门、各直属机构请示区政府的问题以及上级来文来电,提出拟办意见,报区政府领导审批;督促检查各镇人民政府,街道办事处,区政府各部门、各直属机构。负责对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的落实情况并跟踪调研,及时向区政府领导报告;负责区政府值班、安全保卫及重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导指示;协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作;牵头承办市、区人大代表和政协委员的建议、提案等;做好全区经济社会发展有关问题的调查研究工作,及时准确地向区政府领导反映情况,提出建议;承办区政府和区政府领导交办的其他事项。
二、区政府办公室2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计814.73万元(含年初结转结余),支出总计814.73(含年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加139.85万元,增长21%,主要原因一是内设部门增加,二是人员支出费用增加。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年财政拨款收入789.03万元。
(三)2015度支出决算情况说明
本年财政拨款支出780.57万元。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度收入总计814.73万元(含年初结转结余),支出总计814.73(含年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加139.85万元,增长21%,主要原因一是内设部门增加,二是人员支出费用增加。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出780.57万元。与2014年相比,财政拨款支出增加106.10万元,增长16%,主要原因一是内设部门增加,二是人员支出费用增加。
2、财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为550.49万元,支出决算为780.57万 元,完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因一是内设部门增加,二是人员支出费用增加。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2015年度决算684.15万元,比2014年增86.54万元,增长14%,主要原因一是内设部门增加,二是人员支出费用增加。其中:“行政运行”决算684.15万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
2.“社会保障和就业”2015年度决算57.77万元,比2014年增加16.09万元,增长39%,主要用于单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算7.97万元,与2014年持平,主要用于单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2015年度决算29.18万元,比2014年增加1.97万元,增长7%,主要用于按照国家政策规定的住房公积金支出。
5、“其他支出”2015年度决算1.5万元。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出780.57万元,其中人员经费454.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费326.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
365官网办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表6.xls